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内部审计对公司治理的评价功能研究 2006-11-17 11:00:42
如何加强内部审计质量控制 2006-11-08 10:09:35
关于医院对外采购审计的探讨 2006-10-10 11:23:21
论采购价格的内部审计 2006-10-08 15:37:39
浅谈医院内部审计的内容和方法 2006-09-29 09:07:52
EVA与企业内部业绩评价 2006-09-19 09:26:29
切实发挥卫生系统内部审计职能努力为卫生事业的改... 2006-09-19 09:21:35
南京市内部审计项目质量考核办法 2006-09-19 09:04:58
我们是如何开展中层领导离任审计工作的 2006-09-18 17:12:01
内部审计的主要内容 2006-09-18 09:34:18
内部审计在投资控制中的联动效应 2006-09-13 12:12:27
积极探索 大胆实践 2006-09-13 12:11:23
有效沟通在内部审计工作中的应用 2006-08-20 15:51:27
浅论施工企业经济责任审计中未确定事项的处理方法 2006-08-20 15:05:53
违纪资金审计的几个着手点 2006-08-20 10:08:37
以抓管理、增效益为中心开展物资采购审计 2006-08-17 17:04:21
《内部控制:政府责任的基础》 2006-08-15 18:23:53
国有企业长期投资的内部控制与管理 2006-08-15 17:42:16
怎样建立内部审计公示制 2006-08-15 17:35:49
企业改制中内审应关注的几个问题 2006-08-15 16:13:57
求实创新,开创内审工作新局面——南车集团戚墅堰... 2006-08-15 16:07:47
扬州大学内部审计工作规定 2006-08-15 16:01:09
奥地利的国家审计和内部审计 2006-08-15 15:57:04
台湾光宝集团内审在公司治理、风险管理中的经验 2006-08-13 16:40:06
改善商业银行内部控制的措施 2006-08-13 15:36:01
事业单位货币资金控制的要点 2006-08-13 14:48:48
内部审计工作要关注细节 2006-08-13 13:57:48
会计集中核算制下如何开展内部审计工作的探讨 2006-08-13 13:49:32
现代稽核定位与手段创新 2006-08-13 13:32:14
小会计挪公款玩转2亿元 基金委14年竟无内部审计 2006-08-13 13:30:52
小型企业内部控制浅议 2006-08-13 12:07:21
内部会计业务流程控制的一种模式 2006-08-13 12:06:11
预防应收账款拖欠的方法 2006-08-13 12:00:32
国有商业银行内部审计与国际惯例的差距及解决对策 2006-08-13 11:57:52
开展比价审计净化采购环境 2006-08-13 11:57:06
国企大型建设项目内部审计新思维 2006-08-13 11:50:43
全国企业改制中的内部审计作用学术研讨综述 2006-08-13 11:48:55
我们实施审计质量管理的十项原则 2006-08-13 11:48:04
警惕采购作业中的人为风险 2006-08-13 11:40:24
深化工程预结算审计监督促进企业加强管理提高效益 2006-08-05 17:00:35
要重视对公司下属改制企业的内部审计 2006-08-05 16:51:41
应收账款的管理 2006-08-05 16:41:48
审计意见和建议应抓住要点 2006-08-05 16:36:20
管理审计重点内容剖析 2006-08-05 16:28:56
论改制企业内部审计的作用 2006-08-05 16:17:09
强化监督 突出重点 加强审计管理出效益 2006-08-05 16:12:45
现代公司治理下内部审计的实践探索 2006-08-05 16:08:58
迪沙药业集团重视内审效果好 2006-08-05 16:02:41
企业改革发展的防护墙 2006-08-05 15:04:23
谈谈医院如何开展采购比价审计 2006-08-05 14:56:44
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