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  内部会计控制在事业发展中的积极作用

加强内部控制是贯彻《会计法》的一项重要内容,尽管从观念到现实还很不完善,还有许多因素制约内部控制工作的完成,但狠抓内部控制是加强管理的关键环节,内控工作的完善、到位,各项管理工作的水平就会很自然地得到提高,管理水平的提高又会促使内控工作各环节更科学、更合理,二者相辅相成不可分割。因此,内控方法的准确...

  搞好企业内部控制的一些想法

内部控制制度是指企业为了保证业务活动的有效进行,保证资产的安全和完整,发现、防止、纠正错误与舞弊,保证会计资产的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序,由控制环境、会计系统和控制程序组成。内部控制实际上是使企业内部各方面、各环节形成一个相互制衡的体系;通过这个体系,在企业内部任何一个方面、一个环节...

  以某合资公司为例内部控制体系在企业中的实际应用

一、引言
加入WTO后加强内部控制建设成为提高经营管理水平的当务之急,由于种种原因,当今我国企业的整体管理水平与世界先进企业的管理水平存在较大差距。由于管理不善,造成不少国有企业经营效益低下,如果关注股市会发现,从去年年报及今年中报看,我国上市公司的整体效益水平有逐年下降的趋势。这种情况难以适应...

  会计电算化条件下如何加强企业内部控制

会计电算化就是把以电子计算机为代表的现代化数据处理工具和以信息论、系统论、控制论、数据库以及计算机网络等新兴理论和技术应用于会计核算和财务管理工作中,以提高财会管理水平和经济效益,进而实现会计工作的现代化。内部控制制度是指在一个企业内部,为了保证生产经营活动的高效、有序进行,保护资产的安全和完整而制...

  强化内部控制 有效管理宾馆货币资金

在宾馆行业,货币资金是涉及面最广、流动性最强的资产,宾馆内各部门都有货币资金的收入,各部门的收银员都必须履行出纳的职责,所以货币资金的管理风险较大,易发生丢失、短缺现象,甚至被挤占和挪用。宾馆在货币资金管理方面容易出现的问题主要在以下几方面:一是货币资金的收入环节,由于收银员错输、漏输账单,乱开发票...

  对当前粮食财政补贴和内部控制的几点思考

在全国粮食库存供过于求的大背景下,我省率先实行粮食购销市场化改革,企业转制、人员分流、财政减负、粮食安全等目标取得了阶段性成果。现全国粮食市场化改革朝着“市场放开、直补粮农、省长负责、加强调控”的目标全面推进。为从容应对粮食安全风险,进一步完善粮食财政补贴机制,加强粮食购销企业的内部会计控制,应是当...

  用内控机制防范欺诈

"千里之堤,溃于蚁穴",很多公司因为监控不力,资产被内部的员工监守自盗,造成不可估量的损失。而除了财务的损失外,这种事件的发生使得员工对于公司的信心和管理层的能力、诚信都产生怀疑和动摇,这种负面影响对公司的长远发展都是不利的。
本文列举了公司资产被盗窃的几种常见途径,以及如何制定相应的管理措施来...

  浅议财务收支审批制度的设计

当前一些单位内部管理松弛、控制薄弱,从源头上给舞弊,腐败行为予可乘之机。同时造成了单位资产的流失,影响了利润水平,从而降低了其市场竞争力。为适应加入WTO的客观要求,在新形势下加强单位内部控制是现代管理制度建设的首要课题。2000年国家先后发布了《会计法》及《内部会计控制规范(试行)》,从法律的角度对内部...

  改善商业银行内部控制的措施

1、建立完善的法人治理结构的银行组织架构。首先,通过产权改革、股份制改造,建立和完善股东代表大会、董事会、监事会,使各项权力得以合理配置;通过建立制衡与问责机制,改变我国国有商业银行治理结构中仍存在的所有权单一及虚置、组织结构行政性、激励机制不健全、内部人控制所引发的道德风险等一系列问题,达到分权制...

  荷兰ROCKWOOL公司内部审计的两点作法

 ROCKWOOL公司是世界上最大的石棉生产企业,其产品主要供应欧洲市场,约占整个欧洲70%的市场份额。是一家管理现代化的传统生产企业。该公司内部审计的一些情况在荷兰的企业当中具有典型意义,尤其是它的环境审计值得我们借鉴。
ROCKWOOL公司有内部审计委员会。从公司管理层到内部审计师都有明确的分工和具体职...

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